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索引号: 000014349/2019-00001
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发布机构: 桑日县人社局(公务员局)
主题分类: 其他
组配分类: 其他信息
发文日期: 2019-01-22 05:17

2018年人力资源和社会保障局部门决算表

时间: 2019-01-22
财政拨款收支决算总表
收入



支出








项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次
1 2 3 栏次
4 5 6 栏次
7 8 9
一、财政拨款收入 1 18,375,174.16 75,791,709.82 75,791,709.82 一、一般公共服务支出 37 18,375,174.16 1,989,415.82 1,989,415.82 一、基本支出 60 18,375,174.16 10,611,179.49 10,611,179.49
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0 0 0 二、外交支出 38 0 0 0     人员经费 61 6,381,407.40 10,500,063.49 10,500,063.49
二、上级补助收入 3 0 0 0 三、国防支出 39 0 0 0     日常公用经费 62 11,993,766.76 111,116.00 111,116.00
三、事业收入 4 0 0 0 四、公共安全支出 40 0 675,745.80 675,745.80 二、项目支出 63 0 57,314,975.35 57,314,975.35
四、经营收入 5 0 0 0 五、教育支出 41 0 25,871.58 25,871.58     基本建设类项目 64 0 0 0
五、附属单位上缴收入 6 0 0 0 六、科学技术支出 42 0 0 0     行政事业类项目 65 0 57,314,975.35 57,314,975.35
六、其他收入 7 0 0 0 七、文化体育与传媒支出 43 0 103,493.16 103,493.16 三、上缴上级支出 66 0 0 0

8


八、社会保障和就业支出 44 0 64,453,503.55 64,453,503.55 四、经营支出 67 0 0 0

9


九、医疗卫生与计划生育支出 45 0 249,203.60 249,203.60 五、对附属单位补助支出 68 0 0 0

10


十、节能环保支出 46 0 34,913.01 34,913.01
69



11


十一、城乡社区支出 47 0 25,781.82 25,781.82 支出经济分类 70

12


十二、农林水支出 48 0 223,083.92 223,083.92 基本支出和项目支出合计 71 67,926,154.84

13


十三、交通运输支出 49 0 19,768.08 19,768.08     工资福利支出 72 65,943,385.27

14


十四、资源勘探信息等支出 50 0 55,376.49 55,376.49     商品和服务支出 73 175,989.39

15


十五、商业服务业等支出 51 0 27,886.35 27,886.35     对个人和家庭的补助 74 247,313.00

16


十六、金融支出 52 0 0 0     债务利息及费用支出 75 0

17


十七、援助其他地区支出 53 0 0 0     资本性支出(基本建设) 76 0

18


十八、国土海洋气象等支出 54 0 42,111.66 42,111.66     资本性支出 77 1,559,467.18

19


十九、住房保障支出 55 0 0 0     对企业补助(基本建设) 78 0

20


二十、粮油物资储备支出 56 0 0 0     对企业补助 79 0

21


二十一、其他支出 57 0 0 0     对社会保障基金补助 80 0

22


二十二、债务还本支出 58 0 0 0     其他支出 81 0

23


二十三、债务付息支出 59 0 0 0
82


本年收入合计 24 18,375,174.16 75,791,709.82 75,791,709.82 本年支出合计




83 18,375,174.16 67,926,154.84 67,926,154.84
    用事业基金弥补收支差额 25 0 0 0     结余分配




84 0
    年初结转和结余 26 0 0 0       交纳所得税




85 0
      基本支出结转 27 0       提取职工福利基金




86 0
      项目支出结转和结余 28 0       转入事业基金




87 0
      经营结余 29 0       其他




88 0

30


    年末结转和结余




89 0 7,865,554.98 7,865,554.98

31


      基本支出结转




90 981,148.17

32


      项目支出结转和结余




91 6,884,406.81

33


      经营结余




92 0

34








93



35








94


总计 36 18,375,174.16 75,791,709.82 75,791,709.82 总计




95 18,375,174.16 75,791,709.82 75,791,709.82


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