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群团工作部2025年预算公开

2025-04-17 18:27:33 来源:群团工作部

第一部分部门(单位)概况

一、主要职责

二、部门机构设置

部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 桑日县群团工作部部门(单位)

概况

一、主要职责

1、依照法律规定和《中国工会章程》《中国共产主义青年团章程》《中华全国妇女联合会章程》开展工作

2、研究提出群团工作部总体发展规划和年度计划。依据相关政策法规和章程,建立健全县群团组织。负责组织和指导总工会、团县委、妇联组织组建、换届和日常管理工作。负责县群团组织占地建设工作。

3、组织开展相关政策调研,向县委、县政府提出有关职工、青少年、妇女儿童工作意见。代表县群团组织参与社会事务的管理,参与有相关群众团体的法律法规和规章制度。

4、组织开展总工会、团县委、妇联精神文明创建活动,负责开展职工、青少年、妇女的思想政治工作。统筹指导职工、青少年、妇女的综合素质提升工作。

5、依法维护职工、青少年、妇女儿童的合法权益。

6、贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署,协调做好群团人才工作和人才队伍建设。统筹协调、组织、指导、工青妇系统干部教育培训工作,配合做好年轻干部、女干部培养选拔工作。

7、负责总工会、团县委、妇联的对外联络工作。

8、负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作。

9、完成县委交办的其他任务。

二、部门(单位)机构设置情况

桑日县群团工作部为一级预算单位,未设内设机构。

部门预算构成

本单位无下属单位,部门预算为一级预算部门预算。

第二部分2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分2025年部门预算情况说明

部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算468.44万元,比上年减少0.9万元,减少0.19%;支出预算468.44万元,比上年增加0.9万元,减少0.19%

三公经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.8万元,比上年减少0.34万元,下降0.16%,主要原因是:厉行节约过紧日子,压减“三公”经费。运行维护费1.6万元公务用车比上年减少0.34万元下降0.17%,公务接待费0.2万元,比上年减少0万元,下降0%

三、机关运行经费安排情况

2025年,本部门机关运行经费安排10.19万元,比上年减少5.83万元,下降36.39%,主要原因是:2024年机构改革导致人员调动

政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋0平方米,车辆0辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。本年度拟购置固定资产0万元

   第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十二重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

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