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司法局2025年度财政预算公开

2025-04-17 18:33:44 来源:司法局

第一部分司法局概况

一、 主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分司法局部门预算明细表

第三部分司法局部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

司法局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针政策和法律法规,落实自治区关于司法行政工作的政策法规,制定全县司法行政工作的发展规划、年度计划并组织实施。

    (二)拟订全县普及法律常识、法制宣传教育规划并组织实施,指导全县法制宣传教育、依法治理工作。

    (三)监督、管理全县法律援助工作,实施法律援助和为县政府提供法律服务。

(四)指导监督全县基层司法行政机构建设,参与社会治安综合治理工作。             

    (五)指导和监督人民调解、社区矫正、基层法律服务、帮教安置工作。

    (六)指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设,按照干部管理权限协助各乡镇管理司法系统领导干部。

    (七)负责全县的人民监督员选任、培训、考核等管理工作。

(八)承办县人民政府交办的其他事项。

(九)调查研究依法行政和政府法治建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

(十)负责重大行政处罚决定的审查备案工作。承办由县政府受理的行政复议案件,指导、监督全县行政复议工作。承担县政府的行政应诉、行政赔偿等法律服务工作,提供法律咨询服务。

(十一)负责对县人民政府各部门和各乡(镇)人民政府实施法律、行政法规、地方性法规和政府规章情况进行监督,依法纠正违反或者不当的行政行为。

(十二)贯彻执行国家和自治区有关依法行政的方针政策和法律法规,调查研究依法行政和法治政府建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

十三)负责起草或组织起草重要的地方性法规草案和政府规章草案;负责政府规章的立法解释和地方性法规应用问题的解释工作。

(十四)负责审核各部门报送政府的地方性法规草案、政府规章草案

十五)依法对政府重大行政决策方案、草案进行合法性审查,为政府重要决策提供法律意见;对法律法规、规章实施和行政执法中带有普遍性的问题提出完善制度和解决问题的意见建议;协调部门之间在实施法律法规、规章过程中产生的争议和相关问题。

十六)指导和监督行政执法工作,组织、指导行政执法制度的建立、完善和实施工作;审核、确认行政执法主体资格,指导、推进行政执法责任制和行政执法队伍建设;负责重大行政处罚决定的审核和行政处罚的听证工作。

十七)研究完善地方性法规、政府规章和规范性文件备案审查工作机制

十八)承办由政府受理的行政复议、行政赔偿案件;指导、监督全行政复议、行政应诉和行政赔偿工作;承担政府的行政应诉、行政赔偿等法律服务工作。

十九)组织开展法律法规、规章实施情况的检查和评估工作;组织开展政府法制理论、政府法制工作研究和宣传交流;组织、指导政府法制工作人员、行政执法人员的业务培训和考核工作。

二十)承担县人民政府法律顾问的选聘和联系工作;协助县人民政府领导办理法制工作事项。

二、部门(单位)机构设置情况

桑日县司法局设桑日县公共法律服务中心内设机构,纳入部门预算。

第二部分

司法局2025年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

司法局2025年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算665.03万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转结余;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况

收入预算总量665.03万元,同比增加23.3万元,主要原因是:因2024年结转结余导致增加、购置司法所公务用车。其中:上年结转75.35万元, 11.33%;2025年一般公共预算拨款收入589.68万元,占88.67%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量665.03万元,同比增加23.3万元,主要原因是:因2024年结转结余导致增加、购置司法所第二辆公务用车。其中:基本支出509.07万元,占76.55%;项目支出155.96万元,占23.45%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算665.03万元,同比增加23.3万元,主要原因是因2024年结转结余导致增加、购置司法所第二辆公务用车。收入包括:一般公共预算当年拨款收入589.68万元、上年结转75.35万元。支出包括:公共安全支出552.36万元、社会保障和就业支出54.88万元、卫生健康支出26.25万元、住房保障支出31.54万元。

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款665.03万元比上年执行数增加23.3万元,主要原因:2024年结转结余导致增加、购置司法所第二辆公务用车

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款665.03万元主要用于以下方面:公共安全支出552.36万元,占83.06%;社会保障和就业支出54.88万元,占8.25%;卫生健康支出26.25万元,占 3.95%;住房保障支出31.54万元,占4.74%

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出509.07万元,其中:

人员经费481.6万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金机关事业单位养老保险缴费城镇职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助其他社会保险缴费失业保险工伤保险残疾人就业保障金)其他工资福利支出个人取暖费休假探亲费其他工资福利支出)、伙食补助费、职业年金缴费住房公积金其他对个人和家庭的补助“三支一扶”补助)。

公用经费27.47万元,主要包括:商品和服务支出办公费印刷费水费电费邮电费差旅费维修培训费公务接待费劳务费公务用车运行维护费其他商品和服务支出残疾人就业保障金)工会经费

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025“三公”经费预算数为42.53万元,其中:公务用车购置28万元,公车运行费14.33万元,公务接待费   0.2万元。“三公”经费预算比上年增加1.98万元,增长 4.88%,主要原因是24年购置司法所公务用车预算增加

公务用车购置1辆、保有2,国内公务接待0批次、   人。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2025年司法局的机关运行经费财政拨款预算27.47万元,比上年预算减少1.69万元,降低5.79%。主要原因是人员变动

(二)政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至20244月底,本部门及所属各预算单位共有车辆   3辆,其中,执法执勤用车3辆。


第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款

二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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