中共西藏桑日县委员会宣传部
2025年预算公开
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门(单位)机构设置情况
第二部分 部门预算明细表
第三部分 部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况
六、一般公共预算基本支出总体情况
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共西藏桑日县委员会宣传部概况
一、主要职能:
宣传贯彻党中央、区党委和市委的路线、方针、政策,拟定全县宣传事业发展总体规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域规章建设,按照党中央决策和区党委、市委、县委部署,在市委宣传部的指导下,协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。
统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央和区党委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡查工作开展专项检查。统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责规划组织全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,组织开展群众思想教育工作。负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力,做好正面宣传桑日工作。
统筹分析研判和引导社会舆论,负责指导新闻工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实,管理全县新闻出版行政事务,组织协调有关本系统行政审批工作,统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,权利著作权,管理出版物进口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作,防范和打击反宣渗透。负责全县主要媒体的监督管理。从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县数字媒体的建设与管理。指导互联网舆情信息分析研判、处置协调的监督管理。协调制定重大网络舆情宣传引导口径。从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化和优秀民族民间文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设,负责全县社会主义精神文明建设活动的规划和组织实施。对全县新闻出版、广播影视、文化艺术产业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游发展,指导协调国有文化资产监督管理工作。承担县文化体制改革和文化产业工作。统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展境内外舆情信息收集分析研判工作,研究制定对外宣传对策和涉藏舆论斗争策略,会同有关部门组织涉藏及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。负责拟定全县对外宣传口径,组织协调配合做好人权宣传工作。贯彻执行党中央关于涉藏外宣工作方针政策,统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传工作战略和对外宣传事业发展总体规划。
统筹国际传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化“走出去”工作。统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,推动新闻发言人制度建设。配合做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导三给广播电视台。
拟定全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施、行业标准并组织实施和监督检查,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。负责拟定全县广播电视领域事业发展政策和规划,组织推进广播电视领域的公共服务,组织实施重大公益工程和公益活动。指导、监督全县广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动全县广播电视领域产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施。负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视同节目服务机构进行监管。实施依法设定的行政许可,指导、监管广播电视和网络视听执法工作。承担辖区内电视剧(含电视动画片)题材规划、立项和完成片审批工作。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视全县重大宣传活动,根据国家政策开展广播电视节目评价工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,落实国家广电网与电信网、互联网三网融合政策措施。指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作。执行自治区关于广播电视和信息网络视听节目服务的地方性法规、规章和技术标准。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进全县应急广播体系建设。负责广播电视交流与合作事宜,协调推动广播电视领域“走出去”工作负责广播电视节目的进口、收录和管理。承担全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策、贯彻落实区党委、市委和县委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署。协调督导有关方面落实县委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求;开展对涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究,向县委网络安全和信息化委员会提出工作建议。
起草全县网络安全和信息化发展中长期规划,拟定重要政策并组织实施;统筹推进网络安全和信息化法制、标准建设,负责相关法规、规章的实施和监督工作;监督实施网络安全和信息化领域国家标准;依法完善与信息化相关的统计调查制度。统筹推进技术官网能力建设,做好预知、预警、预置工作,实现对数据信息流动的实时感知、对重点人群动向的跟进监测、对有害信息的预警处置;协调有关部门建立健全互联网新技术新应用新业态安全风险防控机制、互联网信息管理技术体系、网络应急指挥体系;负责协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作;创新管控能力建设和管理机制,实现精准封堵。负责社交网络管理工作,承担社交网站、论坛、电子邮件、博客、微博客、QQ、微信、网络直播、短视频、小程序等具有社会动员功能网络应用的属地管理工作;统筹协调移动互联网管理,推进移动互联网健康有序发展;承担移动端新媒体应用创新发展和属地管理。
二、部门机构设置情况
中共西藏桑日县委员会宣传部为一级预算单位(包括桑日县广播电视台)。
第二部分
宣传部2024年度预算明细表(表格详见附件)
第三部分
宣传部2025年度部门预算数据分析
一、 部门收支总体情况
收支总预算1988.35万元。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、部门收入总体情况
收入预算总量1988.35万元,同比增长499.68万元,主要原因是:2025年人员增加、项目预算增加,其中上年结转219.98万元,占11.07%。
三、部门支出总体情况
支出预算总量1988.35万元,同比增长499.68万元,主要原因是:2025年人员增加、项目预算增加,其中上年结转219.98万元,占11.07%。其中:基本支出1015.31万元,占51.06%;项目支出973.05万元,占48.93%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算1988.35万元,同比增长499.68万元,主要原因是:2025年人员增加、项目预算增加,其中上年结转219.98万元,占11.07%。支出包括:一般公共服务支出1732.63万元、社会保障和就业支出104.27万元、卫生健康支出50.66万元、住房保障支出71.67万元。
五、一般公共预算支出总体情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款1988.35万元,比上年执行数增长499.68万元,主要原因是:2025年人员增加、项目预算增加,其中上年结转219.98万元,占11.07%。
(二)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)预算数为1732.63万元,比上年执行数增加456.08万元,增长35.73%。主要原因是:2025年人员增加、项目预算增加,其中上年结转219.98万元,占11.07%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为104.27万元,比上年执行数增加13.83万元,增长15.29%。主要是本年度内人员调整基数变动。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为50.66万元,比上年执行数增加6.73万元,增长15.32%。主要是本年度内人员调整基数变动。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为71.67万元,比上年执行数增加8.26万元,增长13.03%。主要是本年度内员调整基数变动。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出1015.31万元,其中:人员经费947.99万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、休假探亲费、其他工资福利支出)、住房公积金、伙食补助。
公用经费57.05万元,主要包括商品和服务支出(办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费)、其他商品和服务支出、工会经费。
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
2025年“三公”经费预算数为6.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公车运行费6.1万元,公务接待费0.5万元。与上年相同。
2025年因公出国(境)0个团组、0人,公车有后勤统一管理,不存在公务用车购置数及保有量,国内公务接待0批次、0人。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明
2025年宣传部机关运行经费财政拨款预算57.05万元,比上年预算增加5.38万元,增长10.41%。主要原因人员调整,公用经费增加。
(二)政府采购情况说明
2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)2025年预算绩效情况说明。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理34个,资金1768.39万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。
二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。