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桑日县能源局2026年度部门预算公开

2026-04-08 16:19:34 来源:县能源局

第一部分 能源局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

第二部分能源局2026年预算明细

第三部分能源局2026年预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

能源局概况

一、主要职责

桑日县是县人民政府工作部门,为正科级。县发展和改革委员会承担的“能源行业管理、能源资源管理”等职责,划入县能源局。

(一)贯彻执行国家、自治区有关能源方针政策和法律法规,研究提出全县能源发展战略建议,拟订县级能源发展规划并组织实施。拟定能源改革方案,推进能源改革相关工作。协调解决能源发展和改革中的重大问题,提出外送通道规划建设建议。

(二)负责全县煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的行业管理。提出全县能源固定资产投资项目建议,指导协调全县能源发展工作。

(三)负责县级能源行业节能和资源综合利用,指导能源科技进步和引进消化创新,强化关键核心技术攻关,组织协调相关重大示范工程和推广新产品、新技术、新设备。加快培育清洁能源领域企业。

(四)负责能源预测预警,发布能源信息。指导监督能源消费总量控制有关工作。负责能源运行调度和应急保障,监测能源发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡,提高能源安全保障能力。

(五)负责实施能源供应安全工程。拟定石油、天然气储备措施、规划,提出全县石油、天然气储备收储、动用建议,提出石油、天然气储备设施项目建议。

(六)推进全县能源市场建设,规范能源市场秩序,研究提出电力普通服务的建议并监督实施。

(七)在自治区、山南市能源局指导下,协调组织开展县(区、市)之间能源开发利用工作,配合国家、自治区及山南市能源局做好能源对外合作工作。协调解决能源合作中的问题。

(八)参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源产品价格调整建议。

(九)负责县级全县范围内太阳能、风能、低热、石油、天然气、煤炭、新型储能、氢能及其他能源固定资产投资项目初审、申报、备案。

(十)提出全县电力保障供应中长期需求和藏电外送通道规划建设的建议,协调充电汽车基础设施电力接入。

(十一)负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

(十二)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

桑日县能源局未设内设机构。

第二部分

能源局2026年预算明细

(表格详见附件)

第三部分

能源局2026年预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算332.52万元。收入包括:一般公共预算财政拨款收入上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况

收入预算总量332.52万元,其中:上年结转1.56万元,占0.47%;一般公共预算财政拨款收入330.97万元,占99.53%。同比减少705.42万元,主要原因是:(年预算资金中含有JX水电站移民安置户建房补助、BY水电站建房补助等,由于支出完毕、不再结转等原因导致收入预算总量同比减少较多。

三、部门支出总体情况

支出预算总量332.52万元,其中:基本支出288.15万元,占86.65%;项目支出44.38万元,占13.35%。同比减少705.42万元,主要原因是:主要原因是:年预算资金中含有JX水电站移民安置户建房补助、BY水电站建房补助等,由于支出完毕、不再结转等原因导致收入预算总量同比减少较多。

四、财政拨款收支总体情况

支出预算总量332.52万元,其中:基本支出288.15万元,占86.65%;项目支出44.38万元,占13.35%。同比减少355.91万元,主要原因是:主要原因是年预算资金中含有JX水电站移民安置户建房补助、BY水电站建房补助等,由于支出完毕、不再结转等原因导致收入预算总量同比减少较多。

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款332.52万元,比上年执行数减少705.42万元,年预算资金中含有JX水电站移民安置户建房补助、BY水电站建房补助等,由于支出完毕、不再结转等原因导致收入预算总量同比减少较多。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款332.52万元社会保障和就业支出27.61万元8.3%;卫生健康支出16.74万元5.03%;节能环保支出267.46万元80.44%;住房保障支出20.71万元6.23%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.节能环保支出(类)能源管理事务(款)行政运行(项)预算数为223.09万元;节能环保支出(类)能源管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为44.38万元;总数比上年执行数减少303.3万元,下降53.14%,主要是上年预算资金中含有JX水电站移民安置户建房补助、BY水电站建房补助等,由于支出完毕、不再结转等原因导致收入预算总量同比减少较多。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为27.61万元,总数比上年执行数减少9.08万元,下降24.75%。主要是本年度人员调整。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为13.29万元;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为3.45万元。总数比上年执行数减少0.91万元,下降5.16%。主要是本年度人员调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为20.71万元,比上年执行数减少1.13万元,下降5.175%。主要原因是本年度人员调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出288.15万元,其中:

人员经费275.02万元,主要包括:工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费)、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费(失业保险、工伤保险、残疾人就业保障金)、其他工资福利支出(个人取暖费、休假探亲费、增加休假探亲费、未休假补助)。

公用经费13.13万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费),其他商品和服务支出(残疾人就业保障金、公务通信补贴)工会经费

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为2.43万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公车运行费2.43万元,公务接待费0万元。“三公”经费预算比上年增减0.07万元。

2026年因公出国(境)0个团组、0人,我局公务用车统一由后勤管理,公务用车购置0辆、保有0辆,国内公务接待0批次、0人。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2026年桑日县能源局机关运行经费财政拨款预算13.13万元,比上年预算减少0.69万元,下降5%。主要原因是因人员调整工会经费等减少。

(二)政府采购情况说明。

2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2026年,本单位共有车辆0辆。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十二重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

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